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Guide Complet pour exporter sans accroc de France vers la Grande‑Bretagne avec Shopify et FedEx
E-commerce

Guide Complet pour exporter sans accroc de France vers la Grande‑Bretagne avec Shopify et FedEx

Store & Supply·· 4 min de lecture

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2021, tout envoi de France vers la Grande‑Bretagne (Angleterre, Écosse, Pays de Galles) est traité comme une exportation UE et une importation GB : formalités douanières des deux côtés.L'Irlande du Nord relève du Windsor Framework : ses marchandises restent largement alignées sur les règles UE ; la règle britannique du seuil 135 £ pour la TVA ne s'y applique pas de la même manière — distinguez toujours GB ≠ NI dans vos réglages.

2. 📝 Registres indispensables : EORI, TVA UK…

Numéro EORI français : obligatoire pour toute importation ou exportation hors UE. Le format historique FR + SIRET est en cours de migration vers FR + SIREN ; depuis juin 2025, certaines applications douanières refusent l'EORI‑SIRET. Vérifiez votre numéro et faites la demande sur SOPRANO si besoin.

Immatriculation TVA au Royaume‑Uni (VAT Registration) : exigée dès la première vente B2C directe dont la valeur intrinsèque de la consignation est ≤ 135 £. Pour les entreprises non établies (NETP) il n'existe aucun seuil de chiffre d'affaires ; vous devrez déclarer et verser la TVA collectée à HMRC.

Vente par marketplace : pour ces consignations ≤ 135 £, la marketplace est réputée vendeur et paie la TVA ; n'en faites pas double collecte.

EORI GB : indispensable si vous êtes importateur en Grande‑Bretagne (par exemple en mode DDP) ou si votre représentant dédouane en votre nom.

3. 📄📦 Documentation essentielle : facture, codes SH, origine

Facture commerciale : indiquez coordonnées complètes, description précise + codes SH, quantités, valeur intrinsèque (détermine le seuil 135 £), devise, pays d'origine, poids, Incoterm (DDP le cas échéant), frais transport/assurance distincts, EORI FR/GB et, si besoin, numéro REX.

Déclaration d'origine UE‑UK (Statement on origin) : ajoutez le texte officiel sur la facture pour profiter de 0 % de droits. Aucune formalité particulière si la valeur de la consignation est ≤ 6 000 € ; au‑delà, indiquez votre numéro REX. Ne confondez jamais EORI et REX !

4. 💰🇬🇧 TVA britannique : la règle des 135 £

  • B2C ≤ 135 £ (vente directe) : vous facturez la TVA UK (20 %, 5 % ou 0 %) dès le checkout et la déclarez sur votre compte HMRC.
  • B2B ≤ 135 £ : si le client fournit un numéro TVA UK valide, appliquez la reverse charge (pas de TVA facturée).
  • > 135 £ : TVA due à l'importation. Si vous opérez en DDP, vous l'avancez ou l'autoliquidez grâce au Postponed VAT Accounting (PVA) pour éviter le décaissement immédiat.
  • Marketplace : rappellez‑le, c'est elle qui gère la TVA ≤ 135 £.
  • 5. 🛂💸 Droits de douane (Customs Duty)

  • En pratique, HMRC prélève des droits seulement pour les envois > 135 £ (sauf produits d'accise).
  • Taux 0 % si vos marchandises sont d'origine UE et que la déclaration d'origine figure sur la facture.
  • Sous DDP, c'est toujours le vendeur qui paie ces droits et doit les réintégrer dans ses prix.
  • 6. 🚚💨 Utiliser FedEx avec l'Incoterm DDP

    L'objectif du DDP est d'afficher un prix final « tout compris » : le client ne paie rien à la livraison.

  • Choisir DDP : dans FedEx Ship Manager, sélectionnez « Bill duties and taxes to Shipper » et mentionnez DDP sur la facture.
  • Numéros : inscrivez votre compte FedEx et votre EORI GB pour que la déclaration soit faite en votre nom.
  • Coûts FedEx : la société avance TVA & droits puis vous refacture + Disbursement Fee (frais de décaissement). Intégrez‑les dans vos calculs marge/transport.
  • 7. ⚙️💻 Configurer Shopify pour les ventes DDP GB

  • Ajouter votre n° TVA GB dans Paramètres > Taxes et droits de douane : Shopify appliquera automatiquement la TVA aux commandes ≤ 135 £.
  • Collecte droits & import VAT > 135 £ : activez la fonction Duties and Import Taxes (Shopify Markets Pro ou app tierce), saisissez pour chaque produit son code SH et son origine, puis choisissez l'Incoterm DDP pour la GB.
  • Zone d'expédition : créez un secteur « Grande‑Bretagne » (séparé de NI) et fixez vos tarifs FedEx incluant transport + frais de décaissement.
  • Étiquettes : FedEx n'est pas encore natif dans Shopify France ; générez vos AWB via FedEx Ship Manager ou une app (Sendcloud, ShippyPro…).
  • 8. ✅🚀 Mise en œuvre et Process step‑by‑step

    Assurez‑vous d'avoir :• EORI FR au bon format SIREN • EORI GB • n° TVA GB actif• Compte FedEx DDP paramétré • Shopify réglé (TVA, DDP)• Modèle de facture incluant valeur intrinsèque, codes SH, déclaration d'origine + REX si > 6 000 €• Procédure retours / C285 (remboursement TVA import) prête.

    9. 🤔💡 Considérations supplémentaires

    Retours : pour récupérer TVA import & droits, utilisez le formulaire C285 (duty drawback) en fournissant la preuve de réexportation.

    Veille réglementaire : HMRC envisage de revoir le seuil 135 £ ; surveillez les annonces officielles et ajustez vos prix.

    Windsor Framework & NI : si vous expédiez aussi en Irlande du Nord, paramétrez une zone séparée et vérifiez les règles TVA spécifiques.

    Voir aussi

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